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2017年湄洲岛工委宣传部部门预算说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-18】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

   2017年部门预算经区专题会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、 部门主要职责

1、负责抓好全的宣传思想工作。

   2、负责抓好全的社会宣传工作。

3、负责抓好全的新闻宣传工作。指导、协调正确的新闻舆论导向;负责与有关新闻单位的业务联系;负责组织全重大活动的宣传报道工作;负责组织、协调全党报党刊征订工作。

4、负责抓好全的对外宣传工作。负责研究、拟订对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署、管理;负责管理、组织、协调、指导全对外宣传和新闻发布工作;做好国外及港、澳、台记者采访报道我的组织协调工作。

5、负责抓好全的理论宣传工作。

6、负责抓好全的社会主义精神文明建设工作。负责指导、协调和组织全开展精神文明建设活动;深入调查研究、了解、掌握、反映本群众性精神文明建设活动的情况。负责做好文明办的日常工作。

   7、负责抓好全的文化建设指导工作。负责从宏观上指导文化艺术、体育和精神产品的生产、管理工作及文化、体育市场的管理。贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针。

8、完成湄洲岛党工委、管委和市委宣传部交办的各项任务。

二、部门预算单位基本情况

  湄洲岛工委宣传部包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛中共国家旅游度假区工委宣传部

财政拨款

6

14人(其中借调人员7人,挂职人员1人)

 

三、部门主要工作任务

  以创建全国文明城市和国家5A级景区为主要宣传阵地加大新闻宣传力度,积极引导舆论力量,做好湄洲岛国家旅游度假区宣传工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,湄洲岛工委宣传部收入预算为1068.75万元,其中:当年财政拨款收入1068.75万元。相应安排支出预算1068.75万元,其中:人员支出36.44万元,对个人和家庭补助支出2.65万元,公用支出12.66万元,项目支出1017万元。

其中,预算收支增减变化情况如下:2017年,宣传部预算为1068.75万元,比2016年减少239.64万元,主要原因是当年度列入项目支出预算总量比2016年同期少。部门支出预算为1068.75万元,比2016年增加127.91万元,原因:上年度预算在本年度支出。

  五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出1068.75万元,具体支出项目内容如下:

(一)行政运行:51.75万元(人员经费含公用经费);

(二)一般行政管理事务(项目支出)917万元;

)文化体育与传媒(其他文化支出)100万元。

 六、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

   2017年预算安排0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费

2017年预算安排10万元,主要用于宣传等方面的专项接待活动。

 (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排0万元,公务用车运行费用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出增长0%,主要原因是:无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况

     2017年度政府性基金支出0万元,与2016年同比持平。

    、机关运行经费支出情况

 2017宣传部(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.75万元,比2016年减少4.04万元,主要原因是人员办公经费等相关预算减少。 

九、政府采购支出情况 

2016年宣传部政府采购金额支出总额9.0266万元,其中:政府采购货物预算额9.0226万元、政府采购工程预算额0万元、政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释 

1财政拨款收入:指县(区)财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件:附表3-12017年度收支预算总表

附表3-22017年度收入预算总表

附表3-32017年度支出预算总表

附表3-42017年度财政拨款收支预算总表

附表3-52017年度一般公共预算拨款支出预算表

附表3-62017年度政府性基金拨款支出预算表

附表3-72017年度一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-82017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-92017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    附表3-102017年度部门专项资金管理清单目录



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